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112111. 旅游费用处理 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、很抱歉,税收筹划问题按规定不在网上作答请谅解。欢迎就具体税收政策问题在这里提问。 2、旅游费用计入营业外支出科目,与收入无关的费用不能在税前扣除。涉...

分类:专家答疑 时间:20130912

112112. 代开发票事宜 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、代开发票,是指由税务机关根据收款方的申请,依照法规、规章以及其他规范性文件的规定,代为向付款方开具发票的行为。 2、增值税纳税人申请代开增值税发票时...

分类:专家答疑 时间:20130912

112113. 公司赠送电脑给个人涉及税金 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人的行为,视同销售货物,其购进货物的进...

分类:专家答疑 时间:20130912

112114. 给职工的装卸费 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、请问:公司因何给职工发放装卸费? 2、装卸,是指使用装卸搬运工具或人力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸的业务活动...

分类:专家答疑 时间:20130912

112115. 借款利息税前扣除 [23%]

...提出的问题专家解答如下:企业向个人借款: 1)企业向内部职工或其他人员借款的利息支出,其借款情况同时符合国税函[2009]777号规定条件的,其利息支出在不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分...

分类:专家答疑 时间:20130912

112116. 营改增账务处理 [23%]

...起征点2万元的小规模纳税人免交增值税,开票金额是按1.03开的,已包含3%增值税在内,如当月不超过起征点不需要缴纳3%增值税,而收款是按发票金额收的,多收的3%如何做账务处理?整个分录该怎么做呢 ...

分类:专家答疑 时间:20130912

112117. 有关以前年度发生的应扣未扣支出的税务处理问题 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、“以前年度发生应扣未扣支出”,可以理解为当年企业提交过资产损失税前扣除的申请,但由于某种原因“应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除”,现在可以追...

分类:专家答疑 时间:20130912

112118. 2012年8月前政策性搬迁支出折旧费可以抵扣吗 [23%]

提出如下问题:12012年8月前政策性搬迁,是不是用搬迁收入减去 搬迁支出后的差额交企业所得税吗? 2、这笔搬迁支出还可否每年提取折旧进行每年的所得税前扣除? 谢谢 尊...

分类:专家答疑 时间:20130912

112119. 印花税缴付期限问题 [23%]

...:中华人民共和国印花税暂行条例 国务院令[1988]第11号 第五条 印花税实行由纳税人根据规定自行计算应纳税额,购买并一次贴足印花税票(以下简称贴花)的缴纳办法。    为简化贴花手续,应纳税额较大或者贴...

分类:专家答疑 时间:20130913

112120. 无产权的人防车位出售是否交土地增值税 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、人民防空法规定人防设施是不能转让的,由于人防工程的设计、施工、监理、报竣等工作都需要当地的人防部门进行监督,竣工后无偿移交给人防部门。企业所得税作...

分类:专家答疑 时间:20130913