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...家解答如下:个人到税务局申请代开发票(按5.5%交营业税及附加)。凭正式发票在企业所得税前扣除。不得超过服务金额(在这里应是交易额)的5%。 国家税务总局关于印发《企业所得税税前扣除办法》的通知国税发[...
分类:专家答疑 时间:20070207
...法规定,我公司技术服务费是开地税的服务业发票,税率为5%,问题是我们公司交了地税税务业发票5%以后,在账目处理的时候应该做到哪个科目,目前是做在了其他业务收入,现在我们公司要上市,审计的要我们把这个服务费做到主营业...
分类:专家答疑 时间:20070212
...业,税务机关在年初对企业所得税进行了核定。利润率为5%,所得税税率为33%。 在十二月份收到财政补贴20万元。 该企业实际利润率为2.68%。 请问:对这20万元的财政补贴收入加到利润中,也没达到5%的...
分类:专家答疑 时间:20070225
...一般劳务公司涉及以下税项: 营业税:按服务收入的5%计缴。 城市维护建设税:营业税额*税率。税率分别根据规定为7%、5%、1%三个档次。不同地区,税率不同。 教育费附加:营业税额*3%。 印花税:不同的项目税率不一样...
分类:专家答疑 时间:20070226
...位交换土地使用权应分别按转让土地使用权缴纳营业税(5%)及附加和契税。如果买入土地使用权,购买方要交契税,转让合同需交印花税(万分之五),销售方需交营业税(5%)及附加、土地增值税(增值额的30%-60%)、印花...
分类:专家答疑 时间:20070305
...税项: 营业税:以转让开发产品收入为营业额。税率为5%。 城市维护建设税:营业税额*税率。税率分别根据规定为7%、5%、1%三个档次。不同地区,税率不同。 教育费附加:营业税额*3% 土地增值税:稍为复杂,先确定扣除额...
分类:专家答疑 时间:20070306
...的佣金,服务在境内发生,境内企业支付时需代扣代缴其5%营业税,再按有关的协定判定是否缴纳企业所得税。若此服务发生在境外的,企业无须扣缴其有关税款。而企业支付的技术转让费,境内企业需扣缴其5%营业税(可到科...
分类:专家答疑 时间:20070315
...评估增值、计提折旧、摊销额要调整,还要把固定资产的5% 的残值也要调整? 第9列直接等于第8列*年折旧率? 尊敬的会员:您提出的问题 熊勇 专家...
分类:专家答疑 时间:20070317
...>购买楼房的成本可以列支开发成本。需要交纳契税(3%-5%)和印花税(万分之五)。对方作为出卖资产方需要交纳营业税(5%)、印花税(万分之五)、土地增值税(增值额的30%-60%)和企业所得
分类:专家答疑 时间:20070320
...用合同,合同规定我公司每年支付商标使用,并由中方代付5%营业税和10%所得,商标使用合同是否要缴纳印花税?另外还涉及什么税种?各应由那方负责? 关于商标使用费的税收 俱乐部会员提出如下问题:...
分类:专家答疑 时间:20070321