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2051. 销售旧的固定资产如何交税 [24%]

...设备、办公设备及车辆销给A公司。其中:生产设备售价100万,办公设备20、车辆60万。双方未签订合同,(我司与A是关联公司)。请问:销售旧的固定资产要交印花税吗?若要交,计税依据是多少? 尊敬的...

分类:专家答疑 时间:20160113

2052. 企业发放春节慰问金和出差补助费是否需缴纳个人所得税? [24%]

...?是否需缴纳个人所得税? 2、发放每位员工家属慰问金100元:入职工福利费是否需缴纳个人所得税? 3、员工每位员工每天出差伙食补助费20元:入应付工资?还是入职工福利费?是否需缴纳个人所得税? 请专家指导。谢谢...

分类:专家答疑 时间:20160127

2053. 母公司转让固定资产给子公司,相关纳税问题请教。 [24%]

...t color=red>提出如下问题:请教老师:我公司将原值100万的机器设备(已提折旧80万)按照净值20万转让给我们的全资子公司,请问都要交哪些税?我公司和子公司的会计分录分别该怎么做? 尊敬的会员...

分类:专家答疑 时间:20160317

2054. 研发费用加计扣除除能延后抵减吗 [24%]

...延至以后年度抵减的事情: 如:我公司2015年度亏损100万元,研发费用加计扣除金额20万元。在2016年度我公司如果盈利150万元,在所得税汇算清缴时能否抵扣120万的亏损金额,谢谢。 尊敬的会员:您...

分类:专家答疑 时间:20160317

2055. 营改增后混合销售 [24%]

...主营消防、安防工程等。举例说明我的问题:如签订一项100万的合同,其中材料费60万,分包20万,如销售开具11%增票,材料费60万能取得17%专票,分包可取得11%专票,这两项都可全额抵? 尊敬的会员:

分类: 时间:20160408

2056. 一般计税方法的留抵税额可以抵顶简易计税方法的应纳税额吗? [24%]

...般纳税人,工业企业,2016年5月份销售货物取得销项税额100万元,采购原材料等取得进项税额50万元,认证抵扣。当月销售适用增值税简易征税办法的不动产租赁服务收入额105万元,应纳税额5万元。当月无其他业务。我们认为销...

分类:专家答疑 时间:20160512

2057. 增值税环境下的建安挂靠如何做账务处理 [24%]

...?最好能举例说明. 如:我公司有一笔建安工程,合同价100万.公司按合同价的2%收取管理费. 1\\\\\\\\其中80万的工程款挂施工队的个人往来,增值税按进销项正常交纳并以我公司名义开具发票给建设单位. 2\\\\\\\\另2...

分类:专家答疑 时间:20160612

2058. 书店的主营业务收入 [24%]

...表中的"销售收入"是反映为80元,还是将"销售收入"反映为100元,"销售折扣"反映为20元?应交增值税是4元还是3.2元?专家解答如下:"销售收入"反映为80元,应交增值税是3.2元。

分类:专家答疑 时间:20050629

2059. 关于新老项目划分的问题 [24%]

...于建筑安装工程,于2016.5.17与甲方签订了污水处理合同 100万元,甲方建筑工程施工许可证合同开工日期为2015.11.20日,请问:我公司是否可以申请为老项目的简易征收 尊敬的会员:您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20160726

2060. 关于新老项目的问题 [24%]

...院门诊医技楼污水处理系统项目工程施工合同》合同金额100万元,甲方的建筑工程施工许可证上注明合同工期为2015.3.1-2015.12.31日;建设单位:砚山县妇幼保健院;工程名称:砚山县妇幼保健院门诊医技楼;请问: 1、我公...

分类:专家答疑 时间:20160729