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...认为该笔预交税作为境外所得已纳税款税收抵免? 3.我们适用漕河泾开发区的15%税率,如果可以税收抵免的话,是否适用税收饶让政策,对香港公司的技术转让所得仍然适用15%的税率? 尊敬的会员:
分类:专家答疑 时间:20070203
...部分是按我公司的适用税率15%计算递延税款还是按收购方33%的税率计算? 2、我公司现在是否缴纳企业所得税?(我公司现在是两免三减半优惠期间)3、我公司个人股东在取得转让价款后需要纳个人所得税吗?
分类:专家答疑 时间:20070206
...? 2.整体转让未竣工决算房地产开发项目的;? 3.直接转让土地使用权的。? (二)符合下列情形之一的,主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算:? 1.已竣工验收的房地产开发项目,已转让的房地产建...
分类:专家答疑 时间:20070208
...可以继续使用? 2.有关教育经费的使用范围? 3.福利费的使用范围? 尊敬的会员:您提出的问题 程立元 专家解答如下:1、不需要进行账务调整。可以继续使用。 2.计提的教育经费...
分类:专家答疑 时间:20070208
...可以一次性进入销售费用?2.这笔费用属于业务宣传费吗?3.在计算所得税时,是否有扣除限额?扣除比例是多少? 尊敬的会员:您提出的问题 熊勇 专家解答如下:1、发生的展位费可作为销售费用—...
分类:专家答疑 时间:20070209
...福利企业优惠,所得税申请高新技术企业优惠呢? 3、 我公司如果申请高新技术企业,能否视为新办企业享受两年免税呢? 尊敬的会员:您提出的问题 熊勇 专家解答如下:1、不发...
分类:专家答疑 时间:20070210
...? 2、已经到期的固定资产如;复印机,按残余价值3200元购入,还要摊销多少年?不应该是5年吧?还需要留残值吗? 3、购入未到期的固定资产,如计算机网络1套,残值22610元,按新入帐价值,扣除残值后的5年进行摊...
分类:专家答疑 时间:20070210
...r /> 借:递延收入 贷:主营业务收入 3、如果开具发票时,就一次性确认了收入并交了增值税,请问以后分次消费时,就不用确认收入,不用交增值税了吗? 尊敬的会员:您提出的问...
分类:专家答疑 时间:20070212
...A公司以后年度实现的损益又如何进行账务处理? (3)在对B公司投资过程中是否存在所得税的问题(本公司与B公司税率相同)? 尊敬的会员:您提出的问题 熊勇 专家解答如下:1、按原会...
分类:专家答疑 时间:20070226
...1。车辆改革的车补做纳税调增吗?2。捐赠按应税所得3%扣除,亏损就不须扣除了吧?3。01年成立的公司亏损,五年摊销,06年摊销还做纳税调整吗?4。老板的医药费可以扣除吗?5。年会奖品可以扣除吗?
分类:专家答疑 时间:20070226