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... (1)外贸企业是能否适当列支“涉外费用”。 (2)“涉外费用”在企业所得税税前扣除有何规定。 (3)“涉外费用”可依据所相关税收法规。 尊敬的会员:您提出的问题 熊勇 专家解答...
分类:专家答疑 时间:20070201
...入帐:1.按销量付给促销员和医生的费用(非本公司成员)2.我方已开发票,对方在货款中扣除的费用(让利\手续费等),但不提供发票给我方3.比如"买几送一",但对方不允许作为折扣开在发票里,现在红票开具困难,台何处理发出商品.
分类:专家答疑 时间:20070201
...法,该转让的技术使用权只要是在香港使用是需要预交5.25%所得税。 我请教的问题是: 1.关于该笔预提所得税能否在国内公司成本费用化? 2.如果按照财税字[1997]116号文件,是否可以认为该笔预交税作为境外所得...
分类:专家答疑 时间:20070203
...适用税率15%计算递延税款还是按收购方33%的税率计算? 2、我公司现在是否缴纳企业所得税?(我公司现在是两免三减半优惠期间)3、我公司个人股东在取得转让价款后需要纳个人所得税吗? 尊敬的会员:
分类:专家答疑 时间:20070206
...? 1.房地产开发项目全部竣工、完成销售的;? 2.整体转让未竣工决算房地产开发项目的;? 3.直接转让土地使用权的。? (二)符合下列情形之一的,主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算:? 1....
分类:专家答疑 时间:20070208
...右)?我的问题是,1.这笔费用是否可以一次性进入销售费用?2.这笔费用属于业务宣传费吗?3.在计算所得税时,是否有扣除限额?扣除比例是多少? 尊敬的会员:您提出的问题 熊勇 专家解答如下:1、发...
分类:专家答疑 时间:20070209
...登记后,这两个税种的主管税务机关发生变化吗? 2、 我公司能否增殖税申请福利企业优惠,所得税申请高新技术企业优惠呢? 3、 我公司如果申请高新技术企业,能否视为新办企业享受两年免税呢?
分类:专家答疑 时间:20070210
...延收入 应交税金--应交增值税(销税项) 2、客户消费时: 借:递延收入 贷:主营业务收入 3、如果开具发票时,就一次性确认了收入并交了增值税,请问以后分次消费时,就不用确认收...
分类:专家答疑 时间:20070212
...元的A公司的100%股权;同时又以400万元收购另一家净资产为2000万元的B公司100%股权,请问 (1)这两项投资业务应按权益法还是按成本法核算?我公司如何兼顾这两项完全不同(盈亏意义)的投资业务。 (2)这两项投资具...
分类:专家答疑 时间:20070226
.../font>提出如下问题:1。车辆改革的车补做纳税调增吗?2。捐赠按应税所得3%扣除,亏损就不须扣除了吧?3。01年成立的公司亏损,五年摊销,06年摊销还做纳税调整吗?4。老板的医药费可以扣除吗?5。年会奖品可以扣除吗?
分类:专家答疑 时间:20070226