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2791. 国产设备免抵帐务处理 [7%]

...:06年已交企业所得税10万,实际应交25万,国产设备免抵17万,所得税退还2万,请问这国产设备免抵金额17万凭证分录怎样做? 尊敬的会员:您提出的问题 熊勇 专家解答如下:由于在当年度进行抵免...

分类:专家答疑 时间:20070522

2792. 关于增值税的问题 [7%]

...业,对于同一种农药产品,因供应商不同分别取得13%,17%的税票。我公司也分别开具13%,17%的税票。我公司有如下疑问: 对于同一种农药产品我公司开具了不同税率的发票,这种作法是否符合税收政策? 恳...

分类:专家答疑 时间:20070530

2793. 有关再投资退税问题 [7%]

...分以本企业获得的人民币利润、外汇投入。并于2006年7月17日经福建省对外贸易经济合作厅对闽外经贸资[2005]298号批复该企业增资1500万美元的出资方式变更为:以该公司2005年底之前的人民币利润出资,不足部分以外汇投入补足。...

分类:专家答疑 时间:20070601

2794. 浙江省地方税务局关于明确我省广播电视村村通免税范围的通知 [7%]

...《关于广播电视村村通税收政策的通知》(财税[2007]17号),对经营有线电视网络的单位或企业从农村居民用户取得的有线电视收视费和安装费收入,在一定期限内给予不征或免征营业税、企业所得税的优惠照顾。为贯彻落实...

浙地税函[2007]253号 分类:浙江省税收政策法规 时间:20070618

2795. 老师您好,请教: [7%]

...=red>俱乐部会员提出如下问题:我厂去年销售产品117万,由于双方对价格存在争议,一值未开票,今年6月税务稽查认定为偷税,补缴税款17万并处罚款8.5万,滞纳金若干. 今年7月我厂开具该增值税发票117万,问:我厂对该笔业务是...

分类:专家答疑 时间:20070716

2796. 关于卖煤渣入帐问题 [7%]

...公司卖废煤渣的业务,应该入“其他业务收入”科目并按17%提销项税还是入“营业外收入”科目?什么情况下我公司处理废旧物资入“营业外收入”?谢谢老师! 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如...

分类:专家答疑 时间:20070730

2797. C级品销售 [7%]

...售?进项转出的金额是否按成本价与不含税出售价的差*0.17? 2、如果上述原料是从国外进口的,出售之前是否要到海关打税?所交的增值税是否也不能抵扣?材料本身的价值也是要进项转出? 3、我司是进料对口的企...

分类:专家答疑 时间:20070731

2798. 出口退税问题 [7%]

...率,加之06人民币大幅升值,导致汇兑损益金额很大,为117万。公司05年年末留抵税额有50多万。税务局在增值税检查后要求我们应对汇兑损益补缴增值税,他们对应补缴增值税的计算如下: 应补提销项税额=117/(1+17%)×17%=17...

分类:专家答疑 时间:20070813

2799. 处置车辆增值税如何处理 [7%]

...98700元(74900+23800)*4%减半征收增值税,或者按23800元/1.17*0.17缴纳增值税,不知这两种方式是否合理 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:你公司的情况不交增值税。帐务处理: (1)借...

分类:专家答疑 时间:20070823

2800. 33311还有疑问 [7%]

...退税金额604336.20(FOB价),应补增值税以外销发票金额(FOB价)*17%-出口的进项税额转出。我公司退税率为13%,即604336.20*17%-604336.20*(17%-13%)=78563.71 ,本应退得税额为:604336.20*13%=78563.71 所以实际损失应为以上两项之和78563.71 +78563.71 =157127.41....

分类:专家答疑 时间:20070919