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2941. 客户提前付款增值税纳税义务时间 [23%]

...>提出如下问题:我公司将一房产出租给承租人,租期自2018年6月1日起,合同约定客户应于6月10前将租金一次性付款给我司。现承租人提前支付租金,于4月27日就将租金支付给我司了。请问:我司是否4月份就应确认为增值税纳...

分类:专家答疑 时间:20180428

2942. 2017年所得税汇算清缴 [23%]

... 我司属建安行业于2017年111日申办为高新技术企业,2018年3月份已到主管国税务机关办理所得税优惠备案手续,现在做2017年所得税汇算清缴享受优惠按15%的税率缴纳所得税,在填报申报表时我应特别注意填报哪几张表?税务...

分类:专家答疑 时间:20180502

2943. 关于哪些凭证以作为消费税的扣除凭证? [23%]

提出如下问题:根据国税20181号公告规定:“外购、进口和委托加工收回的汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油用于连续生产应税成品油的,应凭通过增值税发票选择确认平台确认的成品油专用发票、海关...

分类:专家答疑 时间:20180504

2944. 所得税汇算职工薪酬调整表 [23%]

...放的2017年工资奖金) 贷方:本年发生额150万 20181-5月应付职工薪酬-工资薪金支出科目: 借方:本年发生额80万(50万发放的是2017年奖金,30万发放的是2017年工资奖金) 所得税,A105050表第一行工资薪金支...

分类:专家答疑 时间:20180510

2945. 关于18年新购设备 [23%]

...问题:您好!假如我公司18年新购设备300万,按财税【2018】54号文,可以一次性进成本,财务会计是一次性进成本,还是正常入账不作调整而是在汇缴申报时一次性调整,另外新购设备是用于研发的,加计扣除如何计算?谢谢...

分类:专家答疑 时间:20180514

2946. 2017年分别计提了2016年和2017年两年的年终奖金 [23%]

...2016年年终奖金;在2017年12月计提了2017年年终奖金,并于2018年2月发放了该年终奖金。请问2017年企业所得税汇算时可以将上述两年的年终奖金在企业所得税前扣除吗? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20180521

2947. 进项税转出 [23%]

...司近三年纳税评估(只涉及增值税,无其他税种)。2013-2018图书零售免征增值税,税务提出:2013年前购进商品抵扣了进项税,2013年实行免征,那销售的2013年前购进的商品需要将进项税转出,请问这种说法成立吗?需要补税吗?...

分类:专家答疑 时间:20180523

2948. 企业所得税法的咨询 [23%]

...olor=red>提出如下问题:老师:您好!:关于财税【2018】54号关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知 ,1、购进时间怎么界定?是按发票日期还是合同日期? 2、需要安装调试的设备,先入在建工程后转固的,这种情...

分类:专家答疑 时间:20180528

2949. 智能化设备安装及维护 [23%]

...体范围由财政部和国家税务总局另行规定。 根据财税〔2018〕32号   各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财政局:   为完善增值税制度,现将调整增值税税率有关...

分类:专家答疑 时间:20180531

2950. 印花税的交纳 [23%]

...出如下问题:我们公司一直未交其他营业账簿印花税,2018年5月1日起免其他贴花印花税,现在我们还需要补交吗? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:您好, 可以联系您的主管地...

分类:专家答疑 时间:20180612