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35571. 所得税费用 [35%]

...同,可分为应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异。 1、 应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异,是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生应税金额的暂时性差异。即该差异在未来期间转回时...

分类:专家答疑 时间:20120210

35572. 安徽省地方税局关于调整贵池市土地使用税税额标准的批复 [35%]

...府要求调整贵池市土地使用税税额标的报告》(池地税字[1996]第61号)收悉。根据城镇土地使用税暂行条例及实施办法的规定,经研究,批复如下:     1、同意贵池市市区的土地每平方米年土地使用税税额标准分别调...

皖地税政三字[1996]400号 分类:安徽省税收政策法规 时间:20050901

35573. 研发费用加计扣除 [35%]

提出如下问题:公司从2012年至今一直进行研发,没有其他产品销售,研发也未形成销售,即一直没有经营收入。会计核算:研发费用在研发支出中列支,日常费用在长期待摊费用列支。企业所得税申报每年为...

分类:专家答疑 时间:20171211

35574. 个人代开发票涉税 [35%]

...增值税征收管理暂行办法的公告》(国家税务总局公告2016年第16号)】、城建税、教育费附加及地方教育费附加、土地使用税、印花税、房产税以及个人所得税。 但根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有...

分类:专家答疑 时间:20191219

35575. 年终奖的计提和发放 [35%]

...好!我公司一般于次年年初发放本年的年终奖。即2020年1月发2019年年终奖。我想咨询的是:1、我公司2019年12月是否要计提年终奖?计提的年终奖在2020年1月发放,那这部分年终奖可以在2019年度所得税前扣除吗?2、我公司如果在2...

分类:专家答疑 时间:20191229

35576. 高新技术企业享受期限 [35%]

提出如下问题:我家于2020年1110日取得高新技术企业证书,2022年高企资格未复审,2020年已开始享受高新技术企业所得15%优惠政策。 1、高企资格是到202211月就到期了?202212月所属期申报就不能享受高企所得税优惠了? 22...

分类:专家答疑 时间:20230105

35577. 旅客运输进项税额抵扣 [35%]

...号码、行程及票价明细(票价、燃油税、基建),请问:1、我用电子行程单直接入账,按(票价+燃油税)/(1+9%)*9%来计算进项税额,费用也可以税前扣除吗?2、还是按同程旅行社公司开具的6%的普通发票列支费用,但由于是...

分类:专家答疑 时间:20240513

35578. 跨区域工厂搬迁 [35%]

...圳福永搬迁至东莞.现有有两个问题想向专家请教: 1.我公司未为达经营期在10年以上(生产型企业),如现将企业结业清算后搬迁则需补缴之前享受税收优惠(两免三减半)所减免的税款,想请教用何种操作方式,可免缴此项税款甚或...

分类:专家答疑 时间:20070830

35579. 私家车为公家办事所产生的费用 [35%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、根据企便函[2009]33号: 企业所得税的扣除问题: (1).2008年11日(不含)以前,根据《国家税务总局关于企事业单位公务用车制度改革后相关费用税前扣除问题的批...

分类:专家答疑 时间:20100602

35580. 有关固定资产出售的问题 [35%]

...司是一家外资企业未纳入扩大增值税抵扣范围试点,请问1、出售2009年以前购置的固定资产及2009年以后的固定资产如何处理,是自己开增值税票还是去税务局代开票。2、企业账面上有部分已报废的固定资产未清理,如何作账务...

分类:专家答疑 时间:20101004