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36931. 招待费进项税抵扣 [29%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、招待费的进项税不可以抵扣。 2、外购礼品、纪念品用于赠送客户增值税有两种处理观点: 1)《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产...

分类:专家答疑 时间:20161130

36932. 商品负毛利销售可以开具增票吗 [29%]

提出如下问题:你好!1、请问下商品低于成本价销售,可以开具增值税专用发票吗?2、A公司从B公司进货销售给C公司,付款由A公司打给B公司,但货物是由B公司直接发给C公司,请问B公司开具给A公司的增值税...

分类:专家答疑 时间:20161130

36933. 土地投资入股增值税 [29%]

...下属A、B公司,各持有一块土地(两块土地相邻),原值1000万、1200万,现准备投资成立一家房地产企业进行开发,评估值2000万、2400万,请问: 1、A、B公司投资成立房地产企业时是否缴纳增值税?是否按1000万(2000-1000)和...

分类:专家答疑 时间:20161130

36934. 委托研发的研发费发票如何税前处理 [29%]

...值税方面我司是一次性抵扣还是分次抵扣?所得税方面,13年取得的同个产品的研发费是计入了当期费用,14年取得的又计入了无形资产,今年取得是研发发票我是不是也可以入无形资产? 尊敬的会员:...

分类:专家答疑 时间:20161130

36935. 转让土地使用权 [29%]

...。我公司经营投资加油站,总机构为太原一般纳税人,2012年曾在忻州购买加油站,合同价款600万,土地证已于当年过户我单位,但房产证未过户。目前因各种原因我们又将此站退回给原业主,后期采取租赁方式,经评估土地价格...

分类:专家答疑 时间:20161130

36936. 土地使用权转让 [29%]

...lor=red>俱乐部会员提出如下问题:根据国税〔2003〕16号文件规定,1、若将所竞拍取得的土地再次转让,是否缴纳营业税,若需缴纳,其计税基数如何确定?(如果平价转让是否可行?)2、若将所竞拍的土地拿到项目公司...

分类:专家答疑 时间:20050818

36937. 研发费用....... [29%]

...将研发费用进行加计扣除) 目前有几种处理意见 (1)研发支出计入研发费用,形成的产品销售收入冲减研发费用。这种处理方法从表面看最符合成本收入配比,但会降低公司的研发费用,影响公司申报高新技术企业。

分类:专家答疑 时间:20161201

36938. 生产企业混合销售问题 [29%]

...后(20万元)另外的安装部分请其他工程队或个人安装(10万元),请问: 1、我们应取得怎样的发票?2、该企业应如何交税,怎样开票?3、如果该企业将生产部分开具增值税发票,安装部分由安装人开具营业税发票,可以...

分类:专家答疑 时间:20050818

36939. 发放的降温费、烤火费如何列支 [29%]

...olor=red>俱乐部会员提出如下问题:请问,高教授:1、企业发放的降温费、烤火费应在管理费用列支还是在应付福利费列支? 2、公司给予职工发放的班中餐补助应如何进行账务处理? 3、在公司内部食堂就餐发...

分类:专家答疑 时间:20050818

36940. 企业所得税 [29%]

...ont color=red>俱乐部会员提出如下问题:根据国税函[1999]709号规定外企提列三项基金两项费用. 请问:1、如两项费用年末累计余额较高或提的未发生应付未付逾期两年所得税汇算时要扣除吗? 2、如按会计制度规定...

分类:专家答疑 时间:20050818