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36931. 招待费进项税抵扣 [29%]

...解答如下:1、招待费的进项税不可以抵扣。 2、外购礼品、纪念品用于赠送客户增值税有两种处理观点: 1)《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送...

分类:专家答疑 时间:20161130

36932. 商品负毛利销售可以开具增票吗 [29%]

...问下商品低于成本价销售,可以开具增值税专用发票吗?2、A公司从B公司进货销售给C公司,付款由A公司打给B公司,但货物是由B公司直接发给C公司,请问B公司开具给A公司的增值税专用发票可以进项抵扣吗?

分类:专家答疑 时间:20161130

36933. 土地投资入股增值税 [29%]

...B公司,各持有一块土地(两块土地相邻),原值1000万、1200万,现准备投资成立一家房地产企业进行开发,评估值2000万、2400万,请问: 1、A、B公司投资成立房地产企业时是否缴纳增值税?是否按1000万(2000-1000)和1200万(...

分类:专家答疑 时间:20161130

36934. 委托研发的研发费发票如何税前处理 [29%]

...的增值税额为进项税额,准予从销项税额中抵扣。   2016年5月1日后取得并在会计制度上按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,其进项税额应自取得之日起分2年从销项税额中抵扣,第一年抵扣比例...

分类:专家答疑 时间:20161130

36935. 转让土地使用权 [29%]

...好。我公司经营投资加油站,总机构为太原一般纳税人,2012年曾在忻州购买加油站,合同价款600万,土地证已于当年过户我单位,但房产证未过户。目前因各种原因我们又将此站退回给原业主,后期采取租赁方式,经评估土地价...

分类:专家答疑 时间:20161130

36936. 土地使用权转让 [29%]

...font color=red>俱乐部会员提出如下问题:根据国税〔2003〕16号文件规定,1、若将所竞拍取得的土地再次转让,是否缴纳营业税,若需缴纳,其计税基数如何确定?(如果平价转让是否可行?)2、若将所竞拍的土地拿到项目...

分类:专家答疑 时间:20050818

36937. 研发费用....... [29%]

...公司的研发费用,影响公司申报高新技术企业。 (2)研发支出计入研发费用,形成的产品销售收入计入营业收入。这样研发费用可以保证,但会出现收入没有成本相配比。 (3)研发支出计入研发费用,形成的产品销...

分类:专家答疑 时间:20161201

36938. 生产企业混合销售问题 [29%]

...业企业,但是没有安装资质,所以他们生产了门窗以后(20万元)另外的安装部分请其他工程队或个人安装(10万元),请问: 1、我们应取得怎样的发票?2、该企业应如何交税,怎样开票?3、如果该企业将生产部分开具增...

分类:专家答疑 时间:20050818

36939. 发放的降温费、烤火费如何列支 [29%]

...烤火费应在管理费用列支还是在应付福利费列支? 2、公司给予职工发放的班中餐补助应如何进行账务处理? 3、在公司内部食堂就餐发生的业务招待,凭收据是否可以作为费用在税前列支? ...

分类:专家答疑 时间:20050818

36940. 企业所得税 [29%]

...未发生应付未付逾期两年所得税汇算时要扣除吗? 2、如按会计制度规定提的按工资总额14%的福利费所得税汇算时要扣除吗?专家解答如下:1、不需作纳税调整。 2、福利费采取据实扣除的原...

分类:专家答疑 时间:20050818