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3841. 企业所得税补充申报 [24%]

...具发票1000万,成本800万,并进行企业所得税汇算清缴,2013年审计认为此部分收入不符合权责发生制,将此部分收入和成本调出,减少利润。 请问:加入需要做补充申报,应怎样填写收入与成本项目,还是需要以审计后的...

分类:专家答疑 时间:20150520

3842. 通勤车进项税能否抵扣 [24%]

...代服务业营业税改征增值税试点税收政策通知》【财税〔2013〕37号】 附件2:交通运输业部现代服务业营业税改征增值税试点关事项规定: 二、原增值税纳税[指按照《华民共增值税暂行条例》(称《增值税暂行条例》)缴纳增值税纳...

分类:专家答疑 时间:20150527

3843. 所得税文件理解 [24%]

...收入分配制度改革重点工作分工的通知》 (国办函〔2013〕36号)第18条的规定,即原文如下:“18.大力发展社会慈善事业。积极培育慈善组织,简化公益慈善组织的审批程序,鼓励有条件的企业、个人和社会组织举办医院、...

分类:专家答疑 时间:20150528

3844. 房屋建筑物的折旧残值率 [24%]

...000元的,可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。企业在201312月31日前持有的单位价值不超过5000元的固定资产折余价值部分,2014年11日以后可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。 依据上述两条规定,公司购入的固定资...

分类:专家答疑 时间:20150628

3845. 关于土地使用税缴纳 [24%]

...之前一直正常生产,地上建筑物未拆除,受让人合同约定201312月之前本项目开工,请问我们应该从什么时候开始缴纳土地使用税?谢谢! 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下: 按规定...

分类:专家答疑 时间:20150708

3846. 取得土地时未取得相关证件 [24%]

...font color=red>提出如下问题:公司取得土地证时间是2013年底(土地的名称和注册后公司名称一致),办理税务登记证、营业执照时间是2015年。 1、那么我从取得土地时的时间计提土地使用权的摊销,还是从办理好税务...

分类:专家答疑 时间:20150719

3847. 关于固定资产 [24%]

...000元的,可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。企业在201312月31日前持有的单位价值不超过5000元的固定资产,其折余价值部分,2014年11日以后可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。

分类:专家答疑 时间:20150729

3848. 关于汇算算清缴时的出资不实及的问题 [24%]

提出如下问题:我公司于2013.7月成立,主营环保污水处理的施工,从成立到现在,只做了一个合同,合同价约200万元,目前完成合同量150万元,现由于亏损严重,无业务,领导决定注销公司,问题如下: ...

分类:专家答疑 时间:20150729

3849. 关于固定资产加速折旧问题 [24%]

...000元的,可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。企业在201312月31日前持有的单位价值不超过5000元的固定资产,其折余价值部分,2014年11日以后可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。 根据以上规定,企业是否可将不...

分类:专家答疑 时间:20150803

3850. 咨询开具发票类别 [24%]

...的各类展览和会议的业务活动。增值税税率6%。(财税〔2013106号) 2、所谓“代订租车服务”,属于营改增的有形动产租赁(包括转租),增值税税率17%。

分类:专家答疑 时间:20150810