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39391. 关于出差补助 [29%]

俱乐部会员提出如下问题:1、看了22025关于出差途中发生的餐费(取得合法票据)的解答,该笔费用到底应计入招待费还是计入差旅费? 2、公司是建筑行业,每年在全国各地都有工程,公司的项目管理...

分类:专家答疑 时间:20070212

39392. 关于一次性收取消费款的处理 [29%]

...延收入 应交税金--应交增值税(销税项) 2、客户消费时: 借:递延收入 贷:主营业务收入 3、如果开具发票时,就一次性确认了收入并交了增值税,请问以后分次消费时,就不用确认收...

分类:专家答疑 时间:20070212

39393. 关于增值税 [29%]

...用的小车加油费、电费进项如何进行帐务处理? 2、我公司是一个以循环经济为模式的企业,下属几个分支机构为非法人独立机构,并可以独立核算,但是一个分支机构的原材料属于另一个分支机构的产品或副产品并循...

分类:专家答疑 时间:20070215

39394. 是否还需要缴其他的税 [29%]

...是否还需要征收其他税(根据车辆的不同类型)? 2、上次我咨询过我公司对抵债的车辆是没有超过原值,可以自己开票,属于免税的,相关的文件请提供一下,谢谢! 尊敬的会员:您提出的问题 ...

分类:专家答疑 时间:20070224

39395. 红包如何纳税 [29%]

...针对这一实际情况,最合理合法的办法该怎么做? 2、 针对模糊的红包,财务应如何缴纳个人所得税? 尊敬的会员:您提出的问题 程立元 专家解答如下:1、 财务做帐的依据是凭证...

分类:专家答疑 时间:20070225

39396. 开发产品转固定资产问题 [29%]

...要交哪些税?比例是多少?在哪里可查到相关文件条款?2、如果不转固,可不可以一直放在开发产品里,有没有相关文件? 尊敬的会员:您提出的问题 程立元 专家解答如下:1、房地产公司的开...

分类:专家答疑 时间:20070225

39397. 有关企业所得税等问题 [29%]

...程中并购非同行业,形成亏损能否冲抵所得税税基. 2.我公司将部分借入资金借给关联企业使用(未收取利息)是否应缴纳营业税. 尊敬的会员:您提出的问题 程立元 专家解答如下:1.并...

分类:专家答疑 时间:20070225

39398. 投资的账务及税务处理 [29%]

...元的A公司的100%股权;同时又以400万元收购另一家净资产为2000万元的B公司100%股权,请问 (1)这两项投资业务应按权益法还是按成本法核算?我公司如何兼顾这两项完全不同(盈亏意义)的投资业务。 (2)这两项投资具...

分类:专家答疑 时间:20070226

39399. 所得税汇算 [29%]

.../font>提出如下问题:1。车辆改革的车补做纳税调增吗?2。捐赠按应税所得3%扣除,亏损就不须扣除了吧?3。01年成立的公司亏损,五年摊销,06年摊销还做纳税调整吗?4。老板的医药费可以扣除吗?5。年会奖品可以扣除吗?

分类:专家答疑 时间:20070226

39400. 所得税汇算 [29%]

...问题:1.车补扣个人所得税吗?应计入哪个科目? 2.餐补需做纳税调整吗?应计入哪个科目? 3.招待礼品,庆典活动礼品,代扣个人所得税吗?做纳税调整吗? 4.全年销售收入3亿,是否按15,000,000X5/千+285,000,000X3/千计算允...

分类:专家答疑 时间:20070226