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...ont>提出如下问题:我企业,变卖废旧设备物资,请问按17%,缴纳增值税吗 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1)销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产(已抵扣进...
分类:专家答疑 时间:20150329
...工的天然蜂蜜属于13%的农产品,经过加工的蜂蜜需要按照17%的税率征收增值税。 如果贵公司的蜂蜜是没有经过的加工的,可以视同销售开具13%的发票。 以上回复仅供参考,谢谢您的提问!
分类:专家答疑 时间:20150402
...这种情况下可以按200/1.03*.02这个公式来计算吗?还是说按17%计算增值税? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:您好。 自2009年1月1日起,一般纳税人销售自己使用过的其他固定...
分类:专家答疑 时间:20150402
...纳税人销售自已使用过的固定资产抵扣过进项税额,应按17%计算交纳增值税。
分类:专家答疑 时间:20150403
...B公司运费中扣除。 A公司这批货已经给我公司开具17%的增值税发票,我公司已经付给A公司货款了。B公司的运费发票也都给我公司开具了。 问这个业务我们财务应该怎么走账,税款怎么处理?
分类:专家答疑 时间:20150406
提出如下问题:本公司销售汽车交17%的税,其中有一供应商,公司付货款给对方,而由对方直接开票给公司的客户,请问公司付给供应商的这笔款怎么做账。 尊敬的会员:您提出的问...
分类:专家答疑 时间:20150407
...名义进行,我公司负责筹集资金投资,并享受最高不超过17%的收益。收益分配按照风险共担,如项目出现亏损,优先偿还我公司本金,也可能本金完全无法收回;有收益时才进行分配,我公司取得的是浮动收益。请问这种情况下...
分类:专家答疑 时间:20150408
...不含税收入,如果100元是含税的要变成不含税的价格100/1+17%,如果是不含税价格直接填写100元即可。成本为80元。增值税属于价外税,不能并入成本中填写。
分类:专家答疑 时间:20150413
...数是每月分公司产生的直接劳务费和制造费用,据此缴纳17%的增值税。税票开具对象为市内的总公司,期间费用日常支出由分公司进行代付,月末一次性由总公司划拨。请问这种类型的两家公司的会计报表能够合并吗?还是要视...
分类:专家答疑 时间:20150414
...税控设备进项已抵扣,出售时只能开具税率为17%的增值税专用发票,请参考以下文件,贵公司不属于一下两种情形。 国家税务总局关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税有关问题的公告 国家税务总局...
分类:专家答疑 时间:20150415