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44771. 关于契税 [23%]

...准,可作为递延所得,在投资交易发生当期及随后不超过5个纳税年度内平均摊转到各年度的应纳税所得中。”那么用增值资产对外投资时就需确认所得计缴企业所得税了。

分类:专家答疑 时间:20070208

44772. 关于调整盐资源税适用税额标准的通知 [23%]

...政策通知如下:  一、北方海盐资源税暂减按每吨15元征收。  二、南方海盐、湖盐、井矿盐资源税暂减按每吨10元征收。  三、液体盐资源税暂减按每吨2元征收。  四、通过提取地下天然卤水晒制的海盐和...

财税[2007]5号 分类:资源税 时间:20070211

44773. 委托出口退税业务处理 [23%]

...:商品销售成本 贷:库存商品——委托出口商品 5.申报出口应退增值税(在委托方办理)转出不予抵扣的增值税的分录同自营出口方式会计分录。

分类:专家答疑 时间:20070212

44774. 福利费税前扣除 [23%]

...费、职工教育经费,分别按照计税工资总额的2%、14%、1.5%计算扣除。 外资企业:根据《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业为其雇员提存医疗保险等三项基金以外的职工集体福利类费用税务处理问题的通知》(国税函[199...

分类:专家答疑 时间:20070306

44775. 关于捐赠的问题 [23%]

...困地区的捐赠,在年度应纳税所得额3%(金融保险业为1.5%)以内部分,准予税前扣除。 因此,你企业税前扣除比例依上述规定比例在税前扣除。

分类:专家答疑 时间:20070310

44776. 关于利润分配 [23%]

...font>提出如下问题:老师:您好! 我司为内资企业,2005年之前,实行按定率征税企业所得税(1.5%),个人所得税(1%)产生税后利润,在2006年进行分配,问就此分配的利润,股东是否应再次按股息分红交纳个人所得税?

分类:专家答疑 时间:20070312

44777. 如何填税前弥补亏损表 [23%]

...单位03年成立所得税调整后为亏损61万元,04年亏损110万元05年盈利120万元06年盈利116万元. 尊敬的会员:您提出的问题 熊勇 专家解答如下:年度 亏损或盈利额 合计 在亏损年度以后已弥补过的亏损...

分类:专家答疑 时间:20070312

44778. 办公楼折旧年限 [23%]

...的运输工具以及与生产经营有关的器具、工具、家具等为5年。 2、对无形资产的税务处理,根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例实施细则》的规定,无形资产应当采取直线法摊销,受让或投资的无形资产,法律和合同或...

分类:专家答疑 时间:20070314

44779. 支付给非本单位职工的佣金 [23%]

...付给个人的佣金,除有关规定者外,不得超过服务金额的5%。我的问题是:支付给非本单位职工的佣金我公司是否一定要代扣代缴个人所得税,还是由其个人去自行申报缴纳? 另外我再问一下:关于会计从业资格证的年检...

分类:专家答疑 时间:20070315

44780. 捐赠支出 [23%]

...困地区的捐赠,在年度应纳税所得额3%(金融保险业为1.5%)以内部分,准予税前扣除。 对捐赠的规范操作请参考《财政部 国家税务总局关于公益救济性捐赠税前扣除政策及相关管理问题的通知》(财税〔2007〕6号)的有关规定...

分类:专家答疑 时间:20070318