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46711. 支付海外服务费 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、请问:何为海外服务费? 2、营改增的会议展览服务,是指为商品流通、促销、展示、经贸洽谈、民间交流、企业沟通、国际往来等举办或者组织安排的各类展览和会...

分类:专家答疑 时间:20140523

46712. 企业所得税 [23%]

提出如下问题:我司2014年5月收到政府奖励,奖金用于奖励企业领导班子成员,请问要交所得税吗?如果要交,可以申请减免吗? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1...

分类:专家答疑 时间:20140523

46713. 评估增值企业所得税问题 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、财政部、国家税务总局关于股权转让有关营业税问题的通知 财税【2002】第191号  一、以无形资产、不动产投资入股,参与接受投资方利润分配,共同承担投资风...

分类:专家答疑 时间:20140523

46714. 注册 资本认 缴与实缴财务如何处理 [23%]

...nt color=red>提出如下问题:我是一家房开公司,因2014年4月1日新公司法修改后,我公司增加了注册资本,不需要审计报告,我公司资金也没有到帐,是分以后5年分期注入,我公司营业执照己变更为新的注册资本,请问财务...

分类:专家答疑 时间:20140525

46715. 境外子公司分红缴税的问题 [23%]

...ont>提出如下问题:我公司在香港有个子公司(利得税率16.5%),其过去几年的所得有部分被香港税务局认定为非来源于香港,因此豁免了这部分利得税,如果对境内母公司分红,是否需要在内地纳税呢?如果需要,需要缴纳哪...

分类:专家答疑 时间:20140527

46716. 关于预交企业所得税的问题 [23%]

提出如下问题:2012年企业预缴所得税50万,当时分录:借:应交税费-应交所得税 50 贷:银行存款 50,当年未计提所得税费用,账上体现“应交所得税”借方余额。2013年所得税汇算时,发现企业全年应交所得...

分类:专家答疑 时间:20140528

46717. 关于营业税的问题 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1.因为贵公司已经按正确的销售收入缴纳了税款,因而多扣的部分应计入到“营业外收入”中缴纳所得税,不用交给营业税。 2.财政部 国家税务总局 中国人民银行关于进...

分类:专家答疑 时间:20140605

46718. 营业外收支抵扣进项税问题 [23%]

...t>提出如下问题:我公司是工业企业,燃煤输送皮带于2013年12月被烧损,保险公司按合同2013年12月赔付我公司保险款106800元,我公司做账:借:银行存款 贷:营业外收入。我公司当时购买皮带支付116000元,2014年5月办理报销付...

分类:专家答疑 时间:20140605

46719. 土地使用税 [23%]

...用税是按土地证上的面积征收,还是按建筑面积征收。如1楼车库建筑面积是28平方米,土地证面积是5平方米。请问专家是按什么征收。谢谢。 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下: 按土...

分类:专家答疑 时间:20140605

46720. 再生物资协会补贴款 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、按企业会计准则规定政府补贴收入计入“营业外收入”科目。 2、《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》 财税[2011]70号 规定: ...

分类:专家答疑 时间:20140611