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...员提出如下问题:我公司准备购买一台汽车,价格100万。现有两种处理方法。1,以公司名义购买车辆,按5‰残值率,10年期限计提折旧。2,以个人名义购买车辆,然后将车辆租给公司,每年收取租金。第二种方式需要到...
分类:专家答疑 时间:20071023
... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、药品生产企业给药监局送检的样品需要做视同销售处理 2、为研发深加工新产品而领用上工序的产成品不需要做视同销售处理。
分类:专家答疑 时间:20071024
...请教公司食堂为员工提供午餐所发生的费用,是否计算在14%福利费之内? 即: 1、各项福利费(含提供的午餐费用)在大于14% 作应纳所得税调整? 或 2、 各项福利费(不含提供的午餐)在大于14% 作应纳所得税...
分类:专家答疑 时间:20071101
...建筑勘察设计企业,想请问专家:新企业所得税法实施后,(1)、工资薪金所得税前扣除有无上限控制;(2)、以工资薪金为计提基数的职工福利、工会经费、教育经费是据实列支还是按照规定比例计提,结余后可否跨年支付;(3)...
分类:专家答疑 时间:20071101
...:请问如有模具等超过两千元固定资产标准的,但可能在1-2年内使用完毕的,可否入长期待摊费用,能否所得税前扣除?如开具的是增值税发票,可否允许抵扣?谢谢! 尊敬的会员:您提出的问题专家解...
分类:专家答疑 时间:20071105
俱乐部会员提出如下问题:1、我司是一家大型商场,每逢五一、十一、春节门前广场都要摆放花木。去年我们列入管理费-绿化费。今年税务局来查账,认为该笔费用不应在所得税前扣除。这种说法是否正确?...
分类:专家答疑 时间:20071107
... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1、不可行。纳税人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不...
分类:专家答疑 时间:20071116
...理了相关手续,但他们只交纳如下税费而且是交到土地局:1.契税3%;2、营业税及附加5.55% 3、土地增值税2% 4、手续费0.6% 5、所得税2.5%。这样就和专家前面所解答的差别太大了,企业想续问的是土地转让目前到底有几种操作方法,...
分类:专家答疑 时间:20071119
...专家: 你好! 至06年末,我公司一项固定资产原值100万元,已提折旧30万元,估计使用年限10年,已使用3年.06年12月减值准备7万元,我公司采用直线法提折旧,所得税33%.请问:06年\07年我公司应如何纳税,怎样进行账务处理?谢谢!...
分类:专家答疑 时间:20071123
...提出如下问题:老师您好:我是内资企业,已经按1.5%计提了教育经费,实际支付时还需要正式发票才允许扣除吗?对内容有什么规定? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:需要正...
分类:专家答疑 时间:20071125