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...我提出一个关于混合销售的问题,现在还有些疑问:例签定100万元的工程承包合同(其中包括自产产品金额110万元),老师你认为按100*3%缴纳营业税,10*17%缴纳增值税,但我印象中好象有一个关于此类问题的通知:纳税人以签定建设工程施...
分类:专家答疑 时间:20050408
...color=red>俱乐部会员提出如下问题:1.某人欠甲公司10万元,预以个人汽车一辆用以抵免所欠公司债务,不知是否还要缴纳个人所得税,甲公司还需缴纳相关税费吗? 2.另外,甲公司欠乙公司10多万元债务,经协商可用上述汽车...
分类:专家答疑 时间:20050414
...开公司垫付后,向各租户收取。若4.30之前抄表读数,5月10日支付供电局电费,6月10日收到租户电费,请问:该业务是缴增值税,还是营业税?若缴增值税,纳税义务是几月份? 尊敬的会员:您提出的问...
分类:专家答疑 时间:20160516
提出如下问题:我单位10月购入原材料,未抵扣进项税,16年发现超过180天不能抵扣。税额3万元 1.是否可以 反结账到2015.10月把进项税额列入该原材料成本? 2.若不进行反结 到2016.4月发现未认证,该如...
分类:专家答疑 时间:20160522
...升降平台专票可以认证抵扣,可以做固定资产入账,折旧10年. 中华人民共和国企业所得税法实施条例 第六十条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (二)飞机、火车、轮...
分类:专家答疑 时间:20160630
...在准备转让给我公司的一个供应商作为抵欠货款,价格是10万元,请问这项业务需要交哪几种税?怎样处理才能不交税?专家解答如下:按10万元的4%减半征收增值税、差额2万元要缴纳企业所得税。...
分类:专家答疑 时间:20050629
...户一次性交纳两个采暖期热费20万元(包括交纳当年2015年10月15日到2016年4月15日热费和预交2016年10月15日到2017年4月15日),预交的热费还没有确认收入,开发票时能否将两年热费开在一个年度并开在一张发票上?是否应该将两个...
分类:专家答疑 时间:20160831
...一般纳税人,开发的项目为老项目,该老项目正在建设,10月份具备使用条件,并且对持有的资产开始对外租赁。请问:10月份租赁老项目,其租赁费可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额吗?
分类:专家答疑 时间:20160902
...nt color=red>专家解答如下:可参照国税发[2002]10号执行。 《国家税务总局关于增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票有关税务处理问题的通知》(国税发[2002]10号)具体规定: 1.一般纳...
分类:专家答疑 时间:20050725
...好,合同约定对方如果违约我方要收取违约金。对方供货100万,违约了,支付我方违约金10万,对方为我单位开具100万的发票。请问此10万,我方需要缴纳增值税吗,属于营业外收入吗?还是我方直接以90万入账?
分类:专家答疑 时间:20160918