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93671. 购入房产涉及的税费 [23%]

...,约400平米,作为办公用房,请问涉及哪些税费: 1、购入 2、日常使用 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:涉及契税,税率3-5%,具体请咨询一下当地主管部门,印花税...

分类:专家答疑 时间:20151126

93672. 消费税抵扣的税务处理 [23%]

...企业,本月收到一张原酒采购发票。增值税专用发票金额10000元,增值税额1700,在备注栏中对方写着已交消费税1000元。做分录为(1)借:原材料 10000 借:应交增值税-进项1700 贷:应付账款11700 (2)借:原材料9000 借:...

分类:专家答疑 时间:20151126

93673. 新办企业印花税 [23%]

...吗.谢谢!专家解答如下:(1) 根据税法规定,帐页装订成册时应按照规定贴花。 (2) 《国家税务总局关于资金账簿印花税问题的通知》(国税发[1994]25号)规定:记载资金的账簿是指,生产经营单位执...

分类:专家答疑 时间:20041103

93674. 免征企业所得税的账务处理 [23%]

...的企业所得税,在账务处理时以下哪种方案正确? 1、借:所得税 贷:应交税金 借:应交税金 贷:盈余公积-免税基金 2、借:利润分配-免税基金 贷:盈余公积-减免税基金

分类:专家答疑 时间:20050307

93675. 免费更换的产品是否交增值税 [23%]

...值税?专家解答如下:(1) 该业务不存在进项税额转出处理的条件,按〈中华人民共和国增值税暂行条例〉第十条所规定的进项税额不得从销项税额中抵扣的6种情况来看,该业务不符合进项税额...

分类:专家答疑 时间:20041103

93676. 取暖费发票开具的问题 [23%]

... 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:1.贵公司应把发票开给物业公司,而不是每个单位。因为物业与贵公司没有签订代收协议,贵公司是与物业公司签订的销售合同。 2.如果开具,就存在虚开嫌疑。 3、贵公...

分类:专家答疑 时间:20151126

93677. 汇总纳税的亏损弥补 [23%]

...谢谢!专家解答如下:(12003年度及以前年度的各独立核算单位未弥补亏损可以转由总部统一弥补并纳入2004年度汇总纳税所得税清算,另外,若贵单位汇总后有利润,且各独立核算单位的所得税...

分类:专家答疑 时间:20041102

93678. 关于免税批复手续问题 [23%]

...为我们以前年度的免税没有办手续不应算免税。我们认为1、我们每年都如实申报了免税收入,并不是没报;2、现在可否补办免税备案手续。 我单位非常焦急地盼望您的答复专家解答如下:...

分类:专家答疑 时间:20050304

93679. 企业所得税的工资扣除问题 [23%]

...法的纳税人向职工支付的工资支出,可据实扣除。请问:1、须经哪个部门批准?2、“两低”如何测算?局体指经济效益、劳动生产率是否高于工资总额、平均工资的增长幅度如何测算?实务如何操作? 杨晓丽

分类:专家答疑 时间:20041104

93680. 组装及加工 [23%]

俱乐部会员提出如下问题: 1、我公司新成立,是以生产、加工企业注册的。而我公司实际上是做组装的,就是购进配件组装成整机再销售,这样是否算是生产加工 2、我公司在苏州租赁了一家生产...

分类:专家答疑 时间:20041105