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45241. 问题 [23%]

...提出的问题 熊勇 专家解答如下: 专家解答 1、应调整收入是以前年度的收入所以通过“以前年度损益调整”科目反映。 借:相关科目(根据实际业务选择相关科目) 贷:以前年度损益调整 2、提取相关税金 ...

分类:专家答疑 时间:20070112

45242. 技术开发费加计扣除备案资料 [23%]

... 企业在申报年度企业所得税申报表时应同时报送: 1.技术项目开发计划(立项书)和技术开发费预算; 2.技术研发专门机构的编制情况和专业人员名单; 3.上年及当年技术开发费实际发生项目和发生额的有效凭据; ...

分类:专家答疑 时间:20070119

45243. 个人所得税纳税所得计算 [23%]

...部会员提出如下问题:老师您好:国税发〔2006〕162号文件第七条免税所得中的第4项:福利费.抚恤金.救济金;这三项如果以现金形式发放,是否也属于免税所得。 尊敬的会员:您提出的问题 熊勇 ...

分类:专家答疑 时间:20070120

45244. 税前抵扣 [23%]

...可以直接在福利费范畴外直接列支吗,依据是什么 1、外籍人员子女教育支出 2、外籍人员子女医疗支出 3、外籍人员家属旅费支出--飞机票等 4、外籍人员租房支出 5、我公司购买的高尔夫球场会员权支...

分类:专家答疑 时间:20070122

45245. 利润分配问题 [23%]

...管理的有关规定,公司税后利润应按以下顺序分配: 1.弥补以前年度亏损。 2.提取法定公积金,即提取公司利润的10%列入公司法定公积金,法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的可不再提取。 3.支付优...

分类:专家答疑 时间:20070125

45246. 公司成立问题 [23%]

...行任何投资,同时,解决一部分下岗分流人员,利润3:1分成,申请环保政策4:6分成,我公司提供粉煤灰,制成的煤球我公司全部收购,我公司的利润分成体现在收购价格上。经多方考虑,生产煤球的企业是否以子公司的形式...

分类:专家答疑 时间:20070127

45247. 外籍个人所得税 [23%]

...:您提出的问题 程立元 专家解答如下:(1)外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费。 (2)外籍个人按合理标准取得的境内、境外出差补贴。 (3)外籍个人取得的...

分类:专家答疑 时间:20070130

45248. 评估增值入账问题 [23%]

...值数额调整了固定资产价值和资本公积。对这部分价值:1.不提折旧;2.缴纳房产税;3.缴纳印花税;4.不所得税做纳税调整。请问这样妥否,谢谢! 尊敬的会员:您提出的问题 程立元 专家解答如下:...

分类:专家答疑 时间:20070131

45249. 土地使用税 [23%]

分类:专家答疑 时间:20070131

45250. 技术开发费加计扣除 [23%]

...br>企业在申报年度企业所得税申报表时应同时报送: 1.技术项目开发计划(立项书)和技术开发费预算; 2.技术研发专门机构的编制情况和专业人员名单; 3.上年及当年技术开发费实际发生项目和发生额的有效凭据; 4..营业...

分类:专家答疑 时间:20070201