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...br>您提出的问题专家解答如下:1、营业税4000*5%*10个月;印花税4000*0.1%*10个月 2、按王先生所在的省规定:原值(1-20%)*1.2%,按总局文件规定应按4000*12%*10个月 3、[4000*(1-20%)-500]*20%*9个月,7月份不交...
分类:专家答疑 时间:20080609
...支出。可以在税前扣除。 2、讲课费按劳务报酬开票。按5%税率开发票
分类:专家答疑 时间:20080609
...>无明确的文件规定。实务中合理损耗一般应控制在5%以内,可以抵消费税。不需要做进项税转出。
分类:专家答疑 时间:20080610
...提出的问题专家解答如下:国内服务收入应按5%代扣营业税,按10%代扣预提所得税。不交城建税和教育费附加。国外服务收入不交。
分类:专家答疑 时间:20080610
...>需要到地税开发票,没有别的好办法。营业税亏了5%,所得税可抵25%,还是值的。
分类:专家答疑 时间:20080610
...交营业税,计税金额为收入减原购入成本后的差额,税率5%,另外合同要交印花税(万分之五)。净收益需交企业所得税(25%)
分类:专家答疑 时间:20080610
...除。需提供正式发票,可到地方税务局申请代开发票,按5%交营业税。可以在财务帐面公开列帐。
分类:专家答疑 时间:20080611
...您提出的问题专家解答如下:可以。营业税5%,一般按开票额的1-2%随征所得税。
分类:专家答疑 时间:20080611
...例再拔付你公司。你公司给北京公司开具服务业发票。按5%交营业税。
分类:专家答疑 时间:20080613
...答如下:没有具体的文件规定。一般是控制在5%以内。
分类:专家答疑 时间:20080613